-
226 党委书记在全市审计机关党风廉政建设工作会议上的讲话
日前,某局召开全市审计机关党风廉政建设工作会议,党委书记强调了会议的重要性,充分体现了局党委对这项工作的高度重视和坚持从严治党的坚强决心。
-
227 工程局子公司负责人绩效考核结果复核审计办法
绩效考核是对照工作目标或绩效标准,评定员工的工作任务完成情况、工作职责履行程度和发展情况,并将评定结果反馈给员工的过程,企业负责人绩效考核结果复核审计办法作为提高企业和员工绩效的重要工具显得越来越重要。
-
228 工程局经济责任审计实施细则
为规范公司所属各基层单位负责人经济责任审计工作,客观评价单位负责人任期经济责任和经营绩效,工程建二十四局制定了经济责任审计实施细则。
-
229 工程局项目审计实施细则
为进一步规范工程项目审计工作,促进项目合规管理,准确反映工程项目管理和效益的真实情况,工程建二十四局制定了工程项目审计实施细则。
-
230 善用审计手段,,,,助推经济发展 中国的经济发展趋势
审计监督是国民经济管理的重要组成部分,是宏观调控的重要手段。审计部门是政府的重要职能部门,是领导决策的得力参谋和助手。实践表明,经济越发展,审计越重要。尤其在社会主义市场经济体制尚未完善的
-
231 精 落实审计警示教育大会专项整改视频会会议纪要
日前,某局法律合规系统召开专题会议,落实审计警示教育大会专项整改工作,请参考以下会议纪要。
-
232 工程局专项审计调查实施办法
为规范审计机构的专项审计调查工作,及时向企业提供经营管理信息,加强经济监管,工程局制定了专项审计调查实施办法。
-
233 审计发现问题持续跟踪整改工作方案
审计整改是审计工作的重要组成部分,是检视审计工作质量的重要标志与体现,也是上级审计巡视检查的规定内容。为全面贯彻落实股份公司关于审计发现问题持续跟踪整改工作的部署和要求,切实加强对审计发现问题整改的督查督办力度,杜绝重审计、轻整改的现象,某公司制定了审计发现问题持续跟踪整改工作方案。
-
234 精 经济责任审计进点会会议纪要
经济责任审计进点会会议纪要
-
235 党委书记审计警示教育大会讲话
在当前坚决打赢疫情防控总体战和经济发展保卫战的关键时期,我们史无前例地召开这次审计警示教育大会,系统梳理、深入剖析审计发现的突出问题,以案示警,营造创效光荣、造亏可耻的企业文化,推进企业高质量发展。
-
236 审计警示教育突出问题自查自纠活动方案
根据公司审计警示教育视频大会内容,为更好的贯彻和落实习X关于审计工作的重要指示精神和要求,促进公司本部及各项目进一步依法合规经营,规范管理行为,防范经营风险,维护企业信誉,加强廉政建设,夯实企业高质量发展根基,公司决定,以此为契机,组织开展一次全范围的审计警示教育发现问题自查自纠活动,特制定审计警示教育突出问题自查自纠活动方案。
-
237 区域指挥部专项审计问题整改报告
公司组成审计组对区域指挥部进行专项业务审计并出具审计报告,对于集团公司审计组此次审计发现的问题,公司要求每个问题落实到责任人整改,确保整改到位,形成了区域指挥部专项审计问题整改报告。
-
238 精 区域经营指挥部专项审计问题整改报告
公司组成审计组对区域经营指挥部进行专项业务审计。并出具了审计报告,对于集团公司审计组此次审计发现的问题,领导高度重视,并严格按照集团公司内部审计管理规定的文件精神,全面落实此次审计发现问题的整改情况,要求每个问题落实到责任人整改,确保整改到位,形成了区域经营指挥部专项审计问题整改报告。
-
239 法定代表人离任经济责任审计整改报告
依据集团公司经济责任审计管理暂行办法和审计评议委托书,审计组对公司法定代表人进行了离任经济责任审计,现形成法定代表人离任经济责任审计整改报告。
-
240 工程局审计警示教育大会讲话
日前工程局召开审计警示教育大会,深入贯彻落实关于审计工作的重要讲话和重要指示精神,系统梳理、深入剖析审计发现的突出问题,以案示警,教育引导各级领导干部和管理者深刻反思、引以为戒、举一反三、立行立改,切实提升管理水平。
-
241 经济责任审计实施细则
为规范公司所属各基层单位负责人经济责任审计工作,客观评价单位负责人任期经济责任和经营绩效,制定本细则。
-
242 工程项目审计实施细则
为进一步规范公司工程项目审计工作,提高审计工作效率,保证审计工作质量,准确反映工程项目管理和效益的真实情况,制定本办法。
-
243 浅议社会主义核心价值观【浅议青年审计人应具备的核心价值观】
青年是任何一个国家的未来和希望。对于当代中国青年审计人员来说,青年审计人是审计的中坚力量,是最具活力、最有担当的生力军。建设青年审计人核心价值观,是增强民族凝聚力、提高国家竞争力的迫切需
-
244 区审计局党支部书记抓基层党建工作述职报告
今年以来,在区委组织部和区级机关工委的正确领导下,我作为区审计局党支部书记,与其他支部委员一起精心谋划,扎实推进基层党建工作,取得了一定成效。现将基层党建工作述职如下
-
245 总会计师在公司财务审计工作会议上的讲话
不能仅仅埋头干自己的业务,而应当了解掌握集团公司整体的经营方针、改革思路、管理现状和工作方向,以使我们的工作境界得以提升,跟上集团公司发展的步伐。
-
246 总经理在目标管理责任制审计情况通报会上的讲话
全面分析、从严处理审计中发现的违规问题,安排部署下步审计整改工作,动员各级组织和领导干部提高认识,强化措施,举一反三,高质量、高标准完成各项整改任务,提升企业科学管控能力、高效运营能力和市场竞争能力。
-
247 公司合规管理审计暂行办法
为了规范公司合规管理审计业务,明确工作要求,保证审计工作质量,特制定本办法。
-
248 集团公司一季度合规管理审计的情况通报
现将一季度合规管理审计情况进行通报,请各单位认真做好自查整改,确保下一阶段的合规审计工作顺利实施。
-
249 审计部主审岗位培训资料
主审是指一个审计项目的审计业务主管,在审计组进点后具体实施审计业务时,具有负责业务分工、业务指导和难点处理等职能,其他审计组成员是其必要的助手和协助者。主审不仅要具体办理审前准备与审后处理各项事宜,而且要把握每一个审计人员所审计的内容与结果,主审的业务水平及能力关系着整个项目的审计质量。
-
250 董事长在财务审计工作会上的讲话
这次财务审计工作会是在公司奋力冲刺年度目标的关键时刻召开的,是贯彻落实集团公司2020年财务审计工作会议精神,总结公司财务审计全年工作、交流经验,理清思路、明确任务的一次重要会议。