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201 审计局认真开展保密工作自查报告
审计局认真开展保密工作自查报告为严格保密工作纪律,进一步做好密码、保密及计算机网络信息安全工作,确保国家秘密,保护被审计单位合法权益,加强审计人员保密意识。近日,余庆县审计局分单位和个人就近年来的保密工作情
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202 审计事务所个人年终总结
在这一年的时光里自己慢慢熟悉不同类型的项目,也开始独立去做项目。虽说项目不大,但麻雀虽小五脏俱全,每完成一个项目都能从中汲取知识,赢得收获。今年大小项目做了近三十个,甚是欣慰。一年以来我本着客观
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203 审计事务所个人工作总结及心得体会
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多。与刚刚进公司的那一年有所不同,逐渐褪去了了刚开始的青涩与无知,在过去的一年我在进一步体会到了作为一名审计
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204 县区领导干部经济责任审计制度实施情况汇报
县区领导干部经济责任审计制度实施情况汇报近几年来,为了进一步加强对领导干部的教育、管理和监督,我们从建立制度、规范程序、完善机制、突出重点入手,对党政机关领导干部和企事业单位领导人员实施经济责任审计制度,进
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205 审计工作人员入职工作总结
参加审计工作已一年有余,专业知识,业务水平等方面的能力都有了很大提升,由于审计工作的特殊性,我们会接触到各行各业,增强了能力,增长了见识,入职以来,对于审计工作有几点思考。现总结如下:一、必须加强自己
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206 审计部网点组个人工作总结
审计部网点组个人工作总结我作为审计部网点组二片区的一员,2010年多次参加了市分行审计部组织的业务培训和测试,完成了审计部下达的各项审计任务。2010年我参加了本市范围内的常规审计共19次,检查区域包
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207 银行审计员个人工作总结
银行审计员个人工作总结大家好!我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容
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208 公司合规管理审计暂行办法
为了规范公司合规管理审计业务,明确工作要求,保证审计工作质量,特制定本办法。
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209 审计局贯彻落实反腐败工作部署和党风廉政建设要求的情况汇报
辽阳市审计局关于传达落实在全市反腐倡廉建设大会上的讲话精神的情况汇报。辽阳市审计局召开全局干部职工大会,传达《强化反腐败体制机制创新和制度保障坚定不移把党风廉政建设引向深入》工作报告,认真
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210 精 落实审计警示教育大会专项整改视频会会议纪要
日前,某局法律合规系统召开专题会议,落实审计警示教育大会专项整改工作,请参考以下会议纪要。
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211 工程局专项审计调查实施办法
为规范审计机构的专项审计调查工作,及时向企业提供经营管理信息,加强经济监管,工程局制定了专项审计调查实施办法。
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212 审计发现问题持续跟踪整改工作方案
审计整改是审计工作的重要组成部分,是检视审计工作质量的重要标志与体现,也是上级审计巡视检查的规定内容。为全面贯彻落实股份公司关于审计发现问题持续跟踪整改工作的部署和要求,切实加强对审计发现问题整改的督查督办力度,杜绝重审计、轻整改的现象,某公司制定了审计发现问题持续跟踪整改工作方案。
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213 全面加强经济责任审计 促进领导干部作风建设 确保全党永远保持高度的纯洁性
全面加强经济责任审计促进领导干部作风建设确保全党永远保持高度的纯洁性市纪委驻市审计局纪检组胡锦涛在十七届中央纪委七次全会上的重要讲话中强调:“全党都要从党和人民事业发展的高度,从
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214 精 经济责任审计进点会会议纪要
经济责任审计进点会会议纪要
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215 党委书记审计警示教育大会讲话
在当前坚决打赢疫情防控总体战和经济发展保卫战的关键时期,我们史无前例地召开这次审计警示教育大会,系统梳理、深入剖析审计发现的突出问题,以案示警,营造创效光荣、造亏可耻的企业文化,推进企业高质量发展。
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216 审计警示教育突出问题自查自纠活动方案
根据公司审计警示教育视频大会内容,为更好的贯彻和落实习X关于审计工作的重要指示精神和要求,促进公司本部及各项目进一步依法合规经营,规范管理行为,防范经营风险,维护企业信誉,加强廉政建设,夯实企业高质量发展根基,公司决定,以此为契机,组织开展一次全范围的审计警示教育发现问题自查自纠活动,特制定审计警示教育突出问题自查自纠活动方案。
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217 区域指挥部专项审计问题整改报告
公司组成审计组对区域指挥部进行专项业务审计并出具审计报告,对于集团公司审计组此次审计发现的问题,公司要求每个问题落实到责任人整改,确保整改到位,形成了区域指挥部专项审计问题整改报告。
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218 局(公司)年审计工作总结及年审计工作安排
XXX局(公司)XXX年审计工作总结及XXX年审计工作安排XXX年,XXX(公司)审计科紧紧围绕省、XXX(公司)的中心工作,扎实开展各项基础审计项目,深入推进行业重点审计工作,坚持内部审计监督与服务职能并重,业务程序规范,
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219 精 区域经营指挥部专项审计问题整改报告
公司组成审计组对区域经营指挥部进行专项业务审计。并出具了审计报告,对于集团公司审计组此次审计发现的问题,领导高度重视,并严格按照集团公司内部审计管理规定的文件精神,全面落实此次审计发现问题的整改情况,要求每个问题落实到责任人整改,确保整改到位,形成了区域经营指挥部专项审计问题整改报告。
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220 审计局20xx年综治平安创建工作总结
审计局20xx年综治平安创建工作总结20xx年,我局在市委、市政府以及xx市审计局的领导下,在市综治办的指导下,以平安创建活动为载体,以加强和改进社会管理、强化基础工作为重点,全面落实社会治安综合治理各项措施,维护社会
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221 审计局机关教育工作汇报
审计局机关教育工作汇报2012年,我局紧紧围绕“促发展、重民生、防风险、保稳定”的工作主线,以服务我区经济平稳较快发展和社会和谐建设为目标,认真依法履行职责,深入开展“主动跟进、深化转型、保持领先”主题教育活动,审
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222 审计局服务与保证工作汇报
审计局服务与保证工作汇报一、做好今年的审计工作,责任重大,意义深远二、加强三大建设,夯实审计基础一是加强审计队伍建设。我们要着力抓好审计管理人才和审计专业人才两支队伍建设,鼓励大家参加计算机中级培训和中高级职
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223 工程局审计监事部管理提升活动自我诊断报告
根据《X局全面开展管理提升活动工作方案》精神,审计部迅速行动,认真学习了管理提升活动主题、主要目标和重点任务,针对"五个强化、五个提升"任务,结合集团公司审计工作的实际情
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224 工程公司内部控制审计管理办法
内部控制审计是指以内部控制为对象,在评审被审计单位内部控制制度的基础上,抽查会计资料的内容、范围和程序,这是现代企业制度的新要求新规范,这家单位的内控审计管理办法旨在促进完善内部控制体系建设、确保内控制度有效运行。
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225 工程局审计整改工作管理办法
为强化审计监督职能,加大公司及所属单位的审计发现问题整改工作力度,规范审计整改工作流程,提升企业管理水平,防范经营风险,保障企业持续健康发展,制定公司审计整改工作管理办法。