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董事长在财务审计工作会上的讲话

这次财务审计工作会是在公司奋力冲刺年度目标的关键时刻召开的,是贯彻落实集团公司2020年财务审计工作会议精神,总结公司财务审计全年工作、交流经验,理清思路、明确任务的一次重要会议。

同志们:

这次财务审计工作会是在公司奋力冲刺年度目标的关键时刻召开的,是贯彻落实集团公司2020年财务审计工作会议精神,总结公司财务审计全年工作、交流经验,理清思路、明确任务的一次重要会议。刚才,张副总经理、总会计师全面总结了一年来财务审计工作,并对下一步工作做出了具体安排,很全面、很深刻,希望大家认真领会,把此次会议精神和有关要求迅速落实在助推公司高质量常态化发展的具体行动上。下面我着重谈几点看法。

一、公司财务审计工作取得的成绩

2020年,财务审计系统全体同志积极适应生产经营形势的转变,克服了诸多不利因素,在有效防范企业风险、维护企业稳定、提高经济效益等方面发挥了积极作用,为公司生产经营任务高质量完成做出积极贡献。截至目前,公司自揽项目**亿元,占集团公司下达计划75亿元的**%;截至11月底,完成产值**亿元,占集团公司下达计划73亿元的**%;截至11月底,完成营业收入**亿元,占集团公司下达计划72.06亿元的**%;实现净利润**万元,占集团公司下达计划8000万元的**%;完成上交款**亿元,上交款总额在集团各子公司排名第一;目前公司在手储备任务**亿元,各项工作有序推进,成绩显著。

2020年财务审计工作的主要亮点体现在以下四个方面:

一年来,公司各级财务审计人员围绕高质量、稳增长主题,对标提质、降本、增效,聚焦清欠防欠、治亏防亏等重点工作,坚持贯彻落实公司发展战略、发展定位,认真履职履责,采取切实有效的措施,防范财务审计风险,不断提升财务审计管理水平,增强企业创效能力,做了大量富有成效的工作。一是全力确保了资金链稳固。稳步推进资金集中管理,资金上存度始终在集团公司系统保持前列;持之以恒强抓清收清欠,千方百计拓展融资渠道,在经营规模不断扩大,资金压力不断加大的情况下,较好地维持了企业资金链和财务状况的稳定。二是财经管控基础得到进一步夯实。财务、审计信息化工作通过系统刚性管控减少了人为操作风险,程序化、标准化有了较大提升,较好地落实了集团公司管控要求。“减亏

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