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  • 1 内审员培训心得体会共4篇 100%

    ...个难得的学习机会。短短五天的培训让我更加了解了质量管理体系,让我进一步开阔了视野,拓展了思路。以下是我这次学习的一点心得体会:第一:通过培训学习,进一步了解质量管理体系在企业管理体系中的重要性和必要性...

  • 2 审计工作心得感悟 99%

    ...审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效...

    2024-07-01280
  • 3 审计工作心得感悟 99%

    ...审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效...

    2024-07-01245
  • 4 2017内部审计工作总结精品7篇 98%

    ...立审计部,主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能。2.人员配备。人...

  • 5 内部审计领导讲话 98%

    ...工作要主动过问,定期听取工作汇报,加强对项目安质量管理体系内审末次会议XX讲话稿刚才几位专家对我们这次监督审核情况作了介绍,并通报了监督审核的结果。 在此,我代表XXXXXX厂全体员工对几位专家表示衷心的感谢...

    2024-07-01955
  • 6 工程局2018年内部审计工作总结 98%

    ...深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内...

  • 7 贯标认证工作管理与考核办法 98%

    ...定本办法。第二条quot;贯标quot;是指贯彻执行ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准、ISO45001职业健康安全管理体系规范等国际管理标准,建立健全企业的质量、环境、职业健康安全、能源、知识产权、两化融合等...

    2024-07-01417
  • 8 财政监督检查工作总结 98%

    ...监督检查工作。2、对每年的财政预算执行情况进行全面内审,做好财政内部监督工作。3、开展财政专项资金检查和会计信息质量检查,确保财政专项资金安全、高效。4、做好“小金库”治理工作。5、按要求报送检查工作报...

    2024-07-01328
  • 9 审计工作心得 98%

    ...,推动年度审计工作顺利完成。 2、加强过程管控,提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面,审计部在审计管理、内部控...

    2024-07-01266
  • 10 2021部门审计个人工作总结 98%

    ...济活动的特点,我校今年内部审计的主要内容如下: 1、内审组审核学校收入后认为,学校所有收入均及时入账,纳入学校财务核算,不存在隐瞒、截留、挪用或转移学校收入的情况。 2、审核学校的支出,包括教师工资、绩效...

    2021-08-10154
  • 11 兖矿2018年全面一体化管理体系内部审核计划 97%

    ...,识别改进机会,制定并实施改进措施,实现全面一体化管理体系运行质量持续提升,制定内部审核计划。 一、审核依据 1.GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T19580、GB/T19004、GB/T29490、GB/T23331、GB/T23020等管理体系标准; 2.集团公...

    2021-02-10608
  • 12 2016年审计处个人年终工作总结 97%

    ...立审计部,主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能。2.人员配备。人...

    2021-01-15420
  • 13 党建品牌创建经验材料:构建党建+内审工作格局筑牢免疫系统第一防线 97%

    ...关党建品牌。先后荣获全省内部审计工作先进单位、全省内审信息宣传工作先进单位、全省优秀内部审计协会、全市内部审计工作先进单位等称号。 以党建为引领,构建内审新格局。审计局坚持把全面从严治党要求落实到加强...

  • 14 企业内部审计个人工作总结 97%

    篇一:内审人员个人年度工作总结2013年度内审工作个人总结我于2013年2月调至县教体局从事教育内审工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真...

  • 15 公司安监部2014年工作总结 96%

    ...篇:公司安监部2014年工作总结安监部的职责为负责公司管理体系文件的编制、修订和管理;负责各程序符合性的日常监督抽查验证;负责质量管理体系有关的质量记录的管理;负责相关法律法规、技术标准(规程、规范)目录...

    2024-07-01222
  • 16 烟草公司安全员工作总结 96%

    ...求,突出加强安全管理基础工作,切实做好职业健康安全管理体系实施、安全隐患排查治理以及安全隐患专项治理等三项工作,努力提高履行安全责任的能力、安全保障能力、安全管理持续改进能力、消除安全风险的能力、安全...

    2024-07-01319
  • 17 XX市XX区审计局2024年工作总结及2024年工作思路 95%

    ...解决了维修资金长期被挪用的问题,理顺了污水处理厂的管理体系,今年重新将整改情况列入全区综合考核内容;开展审计整改联合督查行动,有效推进16个以前年度未整改到位的问题完成整改,推进15间商铺完成公开招租、30套...

    2024-12-2552
  • 18 先进集体事迹 95%

    ...还将继续努力为公司和国家提供准确无误的数据。篇三:内审先进单位主要事迹内部审计先进单位主要事迹山东XXXX内审工作,在集团各相关单位的协助下,在集团领导的高度重视下,实事求是、客观公正、依法审计,取得了显...

  • 19 先进集体事迹 95%

    ...将继续努力为公司和国家提供准确无误的数据。 篇三:内审先进单位主要事迹 内部审计先进单位主要事迹 山东XXXX内审工作,在集团各相关单位的协助下,在集团领导的高度重视下,实事求是、客观公正、依法审计,取得了...

  • 20 烟草公司安全员工作总结 95%

    ...设(安全标准化、安全文化、质量、环境与职业健康安全管理体系标准化),紧紧围绕“提升本质安全水平、提升员工安全素养、提升安全管理水平、提升人文和工作环境”四项核心任务,为全体员工打造一个健康、平安、快乐...

    2024-07-01244
  • 21 大监督力量整合:法务、合规、内控、风控、审计之间的关系 95%

    ...需要建立企业法律风险管理服务机构,健全企业法律风险管理体系。大型企业往往会在内部设立法律法规室或法律事务部,以处理企业的日常法律事务。 鉴于公司的设立往往是以盈利为目的,在企业内部设立法务部门也是基...

    2024-09-02169
  • 22 公司2021年度管理体系内部审核计划 94%

    ...mes;年集团公司“两会”精神,全面贯彻质量和环境管理体系新标准要求,将“三标一体”整合型管理体系内审与全面开展管理实验室活动相结合,以现场存在问题为导向,以效率、效益提升为目标,寻找解决施工生...

    2021-08-101172
  • 23 电力公司审计部工作总结(精选多篇) 94%

    ...标杆单位。近年来,我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指导帮助下,不断完善内部审计体系,建立适应现代企业制度要求的审计工作机制,结合电力体制改革的新形势,突出工作重点,抓好重点项目审计;进一步加...

    2021-01-10238
  • 24 2020年贯标内部审核计划 94%

    根据《管理手册》和《程序文件》的要求,集团公司拟对管理体系覆盖的范围进行全面抽样内部审核。具体审核计划如下: 一、审核目的 根据公司实际业务流程及各过程间的关联关系设计审核内容,检查公司“三标一体rdq...

    2021-06-061329
  • 25 企管科2010年第三季度工作总结 94%

    ...环节,为了能继续高效的推行ISO体系,科室调入原公司ISO内审员负责体系管理,对前期各部门科室漏交、失效的文件重新作以补充和更新。另根据公司内审后的要求,为了明确动火监管职责将原由安保科负责的动火管理归属我科...

    2024-07-01379
  • 26 工程局水利局管理体系运行监督评价及改进管理办法 93%

    工程局水利X局管理体系运行监督评价及改进管理办法一、总则(一)为建立管理体系监督审核与评价改进机制,有效实施内部审核、合规性评价、管理评审、体系运行绩效评价及创新改进,验证各项管理目标的实现情...

    2024-07-011526
  • 27 内审问题及不符合项报告案例之二 93%

    篇一:内审问题及不符合项报告案例之二内审问题及不符合项报告案例之二1.不满足ISO9001:2008标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项;严重不符合项要满足如下条件:A企业发生严重的质量事故或可造成严...

    2024-07-01222
  • 28 优秀党员先进事迹材料 93%

    ...意义。 二、踏实工作,平凡中求佳绩 努力学习公司的管理体系。我来的时候,公司正赶上制定整合管理体系,即《管理手册》和《程序文件》三维一体文件。此时,正赶上收尾阶段。我积极参加公司质量管理方针的制定和实...

    2024-07-0197
  • 29 TS16949质量管理体系内部审核报告 92%

    篇一:TS16949质量管理体系审核总结报告2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告(内部审核)分发:制造中心/人力资源中心/技术中心/品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库抄送:总经办/CEO办公室/执行董事制作:章样成审...

    2024-07-01293
  • 30 集团公司2018年度管理体系内部审核计划 92%

    ...安全相关的法律法规、条例、规范等。2、ISO9001-2015质量管理体系-要求,ISO14001-2015环境管理体系规范及使用指南,GB/T28001-2011职业健康安全标准,GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》,GB50656-2011《施工企业安全生产管...

    2021-02-10638
  • 31 会计年度思想工作总结2篇 91%

    ...定》和国家相关法律法规。以学*教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我*的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学*领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计40XXXX项,为学*节...

    2024-07-01156
  • 32 领导在公司培训会上的讲话(精选多篇) 91%

    ...。企业在竞争中要想占据优势地位,就要建立精简高效的管理体系,提升管理水平,实现管理创新。行动力是决定企业成败的一个重要因素,是21世纪构成企业竞争力的重要一环。在激烈的市场竞争中,一个企业的行动力任何。...

    2021-01-10174
  • 33 企业GSP内审自查报告范文 91%

    ...质量管理工作做到有据可依,有章可循,完善了公司质量管理体系文件,使各项质量管理制度和工作程序得到有效执行。 企业设立了独立的质量管理部和专职验收、养护组。质管部下设质量管理组和质量验收组,能够贯...

    2021-01-10103
  • 34 [国家电网公司输变电工程初步设计评审管理办法]结算集中监督采用 90%

    ...程初步设计评审工作归口管理,建立初步设计评审和批复管理体系,制定管理制度;(二)负责初步设计评审单位资格管理;(三)负责公司系统初步设计评审计划管理;(四)负责220千伏规模及以上工程初步设计评审和批复...

  • 35 公司内部审计工作优秀事迹 90%

    ...与修订了物资管理制度,使港口的物资管理步入了正规的管理体系中;另外还对“固定资产管理办法及实施细则”、“低值易耗品管理办法”、“应收款管理办法”等进行了修订完善。今年6月份后,又会同人...

    2024-07-01143
  • 36 工程公司2018年度管理体系内部审核报告 90%

    一、管理体系内部审核策划背景2018年是公司“十三五”战略规划的关键年份,公司在深入推动精细化管理的基础上,以项目管理实验室活动及全面管理实验室活动为契机,对公司现行三级管理制度进行全面梳理完善,形成...

    2021-02-101327
  • 37 工程局推进高质量发展和三个转变工作任务进展情况表 89%

    ...任务 第27条 3 发展部 规范管理体系内审及外审,提升基础管理水平: 1.加强管理体系内审策划安排,细化内审计划,明确分级审核范围。 2.修订《管理体系运行评价及监督管理办法》。 3....

  • 38 油田管理科工作总结及年工作部署 89%

    ...企业标准254项。二、强化体系运行过程控制,确保QHSE・IC管理体系有效运行一是开展采油厂内部审核工作。对采油厂所属十五个科室(部门)所执行的70个程序文件全部进行了内审。从内审前期的策划,内审计划的制定,内审工...

    2024-07-01269
  • 39 [公司治理与内部审计]内部审计内容包括 89%

    ...、提高公司利益为目的。公司通过制定一系列系统规范的内审政策来控制治理中的各种风险、评价公司治理的效果,促进公司经营目标的实现。正确的理解公司治理和内部审计的相互关系,建立健全公司治理与内部审计协调发展...

  • 40 水泥有限公司综合管理体系外审监督检查发言 88%

    水泥有限公司综合管理体系外审监督检查首次会议发言尊敬的:大家上午好!首先,我谨代表水泥有限公司,对认证中心对我公司一直以来的大力支持表示衷心感谢,对审核组一行莅临我公司进行外部审核检查指导表示热烈欢迎...

    2024-07-01288
  • 41 教学工作情况汇报 88%

    ...范并推动国税工作持续改进的作用,真正使iso9000税收质量管理体系作为提升系统行风建设向更高层次迈进的基础平台.一是进一步夯实贯标工作基础.今年5月份,结合征管改革和机构职能的调整,我处室及时对体系文件及6个工作规程...

    2024-07-01145
  • 42 开展质量月的活动总结范文 87%

    ...三、开展内部审核通过开展内审,对建设公司质量管理体系运行情况进行自查,验证公司质量管理活动与管理体系的符合性,确保公司管理体系的有效性和持续性。本次内审历时10天,参加审核内审员22人,共审核了建设...

    2021-01-10245
  • 43 开展质量月的活动总结范文 87%

    ...三、开展内部审核通过开展内审,对建设公司质量管理体系运行情况进行自查,验证公司质量管理活动与管理体系的符合性,确保公司管理体系的有效性和持续性。本次内审历时10天,参加审核内审员22人,共审核了建设...

    2021-01-10242
  • 44 有关于质量月的活动总结 87%

    ...三、开展内部审核通过开展内审,对建设公司质量管理体系运行情况进行自查,验证公司质量管理活动与管理体系的符合性,确保公司管理体系的有效性和持续性。本次内审历时10天,参加审核内审员22人,共审核了建设...

    2024-07-01258
  • 45 有关于质量月的活动总结 87%

    ...三、开展内部审核通过开展内审,对建设公司质量管理体系运行情况进行自查,验证公司质量管理活动与管理体系的符合性,确保公司管理体系的有效性和持续性。本次内审历时10天,参加审核内审员22人,共审核了建设...

    2024-07-01234
  • 46 审计工作心得体会 87%

    ...和上级有关部门交办的各项任务。 六、抓好困难企业的内审工作 内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满...

    2024-07-01223
  • 47 标准化工作总结 87%

    ...需要,在正常有序开展企业标准化体系建设和ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系三标支持控制下,加快了持续改进步伐,突出“全力对接技改、全面适应新厂”这条工作主线,把工作精力...

    2024-07-01266
  • 48 预防职务犯罪总结 87%

    ...、人事权的监督制约机制。一是建立财务管理制度和财务内审制度。校长负责财务开支审批程序和来往帐目的审核、监督工作,在大额资金使用、大宗物资采购和重大建设项目上,严格执行廉政制度,坚持领导班子集体研究,“...

    2024-07-01288
  • 49 国企某公司管理体系内部审核报告 87%

    一、管理体系内部审核策划背景 2020年,是新中国成立70周年,是公司持续推进全面深化改革、完成“十三五”发展目标的攻坚之年,也是公司持续深入贯彻十九大精神、抢抓机遇、固本强基、提质增效、实现“做优、...

    2024-07-012001
  • 50 中水交建2021年管理体系内部审核报告 87%

    一、管理体系内部审核策划背景 2020年是公司持续推进全面深化改革、完成“十三五”发展目标的攻坚之年,也是公司持续深入贯彻十九大精神、抢抓机遇、固本强基、提质增效、实现“做优、做强”的重要一年。 ...

    2021-08-101162