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1 国有资本投资公司内部审计规定
国有资本投资公司内部审计规定
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2 内部审计的独立性研究 论内部审计的独立性
摘要:内部审计的有效性需要一个独立客观的环境。然而诸多内部审计在执行过程中出现偏颇。本文从企业的实际出发,分析影响内部审计独立性的原因,并提出相应对策。关键词:内部审计;独立性;对策审
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3 [公司治理与内部审计]内部审计内容包括
摘要:在市场经济迅猛发展的环境下,公司治理问题受到了社会各界广泛的关注与重视,现代企业想要在激烈的竞争中立于不败之地,就有必要进行合理科学的公司治理。内部审计工作是企业进行评价与监督的一项
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4 浅议内部审计在企业财务内部控制中的作用 内部控制与内部审计的关系
【摘要】内部审计是内部控制的重要环境因素,是企业风险评估的主要执行者,也是内部控制的重要活动方式,并作为实施控制的基础环节,不仅是内部控制必不可少的重要环节,对保障内部控制有效实施起着重要作
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5 内部审计风险管理案例 浅议内部审计在创业板退市新政中的风险管理
【摘要】深交所近日已征求意见并修改完成的《创业板退市制度修改意见稿》,并新增了两条退市条件。退市制度作为创业板市场的一项重要制度,自创业板启动以来一直广受关注,市场对于创业板实施更加严格
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6 [浅议企业内部审计软环境建设]审计培训班
摘要:企业内部审计有效实施的关键之一在于内部审计人员与其他部门和人员之间的良好沟通,通过内部审计软环境的解析,主要探讨在内部审计软环境的建设中如何达到既定的内部审计目标。关键词:内部
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7 企业财务会计与内部审计监督终极目标的一致性 内部审计服务监督
企业财务会计和内部审计监督都是企业管理不可缺少的重要管理环节,下面小编和你一起探讨企业财务会计与内部审计监督终极目标的一致性。企业财务会计与内部审计监督终极目标的一致性《会计法》第一
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8 公司内部审计工作优秀事迹
公司内部审计工作优秀事迹随着港口快速发展和港口竞争的日趋激烈,公司对内部审计在发挥“自我完善、自我监督”的核心作用方面提出了更高要求,同时树立新的审计理念,探索新的审计路子,加快内部审计工作的全面转型,已成为公
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9 国企内部审计工作规定
为加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,结合公司实际制定内部审计工作规定。
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10 内部审计领导讲话
内部审计领导讲话
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11 免疫系统理论视角下的高校内部审计职能研究 内部审计职能
【摘要】高校内部审计转型势在必行。文章首先从“免疫系统”理论入手,指出高校内部审计具有被动防御、主动监视以及弹性自稳职能;其次结合高校内部审计未来发展趋势,提出今后职能实现的方向是:从被
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12 【2020内部审计的程序与方法】内部审计的程序
单项选择题3编制书面的正式的审计报告的主要原因是()。记录所有审计发现和建议采取的行动为外部审计师评价对内审部门的可信赖程度提供正式的途径将高级管理层要求采取的纠正措施记录在案给业务委托人提供回应
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13 2020县电力局内部审计自查报告
2018县电力局内部审计自查报告供电公司审计部:县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关
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14 电力局内部审计自查报告
电力局内部审计自查报告 供电公司审计部: 县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个
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15 银行内部审计个人年度工作总结汇报模板
银行内部审计个人年度工作总结汇报模板篇一:根据中支内审工作部署,20XX年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分"内部控制环境"、"风险识别与评估"、"控制活
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16 内部审计工作总结
篇一:XX内部审计总结关于内部审计工作的总结我县卫生系统2012年内部审计工作在县政领导的重视、关怀和支持下,在市卫生局相领导的指导下,以邓小平理论、“三个代表”及科学发展观重要思想为工作方针,坚持“全面审计、
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17 2017内部审计工作总结精品7篇
篇一:公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划公司2015年度内部审计工作总结和2016年度工作计划2015年,**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题,结合部门年度目标,认真履行了部门职责,卓有成效地开
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18 企业内部审计个人工作总结
篇一:内审人员个人年度工作总结2013年度内审工作个人总结我于2013年2月调至县教体局从事教育内审工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”
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19 内部审计培训心得
内部审计培训心得*月**日至*月**日在浪漫之都美丽的**,参加了中国内部审计协会举办的《现代内部审计培训班》,这次培训重点学习了《基本建设项目审计实务》《企业内部审计工作实践》《机器人流程自动化RPA》《数字
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20 内部审计工作先进个人事迹材料
女,1964年2月出生,中共预备党员,**省烟草专卖局主任科员。多年来,在工作中坚持与时俱进、开拓创新,爱岗敬业、乐于奉献,为提高审计工作质量、提升审计管理水平做出了积极贡献。她
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21 工程局2020年内部审计工作思路及工作计划
2020年是我国全面建成小康社会和股份公司“十三五”规划收官之年。内部审计要进一步提高政治站位、找准职责定位、把握发展方位,紧紧围绕“品质铁建”建设的各项工作目标来谋划和开展审计工作,以审计工作的新作为推动企业高质量发展。
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22 工程局2019年内部审计工作思路及工作计划
2019年是"十三五"规划承上启下的关键一年,内部审计要提高政治站位、明晰职责定位、突出工作重点、提升工作质量、强化能力建设,为推动企业实现更高质量发展创造新价值。 一、
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23 工程局2018年内部审计工作总结
2018年,XX的内部审计工作在XX的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的