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关于审计工作目标考核的自查报告

关于审计工作目标考核的自查报告 市审计局: 根据xxx市审计局《关于报送20xx年审计工作专项目标自查总结的通知》(x审发[20xx]19号)精神,按照xxx市委市政府目标管理督查办公室、xxx市审计局《关于印发xxx市

关于审计工作目标考核的自查报告   市审计局:   根据XXX市审计局《关于报送20XX年审计工作专项目标自查总结的通知》(X审发[20XX]19号)精神,按照XXX市委市政府目标管理督查办公室、XXX市审计局《关于印发XXX市20XX年审计工作专项目标考核实施细则的通知》(X目督发[20XX]55号)要求,我局根据考核内容逐项对照检查,现对我局20XX年度审计工作专项目标任务完成情况报告如下:   一、20XX年民政局审计项目完成情况   根据XXX市人民政府《关于批转市审计局20XX年度审计工作方案的通知》(X府发[20XX]24号)精神,今年我局共涉及财政预算执行审计项目1个,民生项目审计1个、政府性投资项目审计1个,分别是:20XX年度预算执行情况审计、XXX市社会保障资金审计、军休所恢复重建工程结算审计,上述审计项目已全部完成。   二、内部审计工作开展情况   今年,民政局的内部审计工作在市审计局的指导下,认真贯彻落实《审计法实施条例》和《XXX省内部审计条例》的有关规定,加强民政系统事业单位资金管理,完善内部监督机制,促进廉政建设,防止违规违纪现象发生。我局成立了内部审计小组,挑选了政治素质高、业务能力强的同志加入内部审计队伍,并加强法律、内审条例等专业知识以及人际沟通、推理分析等业务技能的培训学习,不断提高内审人员的业务水平。确保内部审计人员具备内审人员从业资格,拥有与工作职责相适应的道德操守和专业能力。   今年,我局对所属的市军干所、市福利院、市殡仪馆、统筹城乡敬老养老管理服务中心4个独立核算事业单位和民政局机关20XX年1月至20XX年10月财务收支情况进行了内部审计,形成了内审汇报材料和内审工作总结报送市审计局,并对检查中发现的问题和下属单位法人交换了意见,并提出了改进建议,督促有问题的单位立刻整改。   今后,我局将继续深入开展下属独立核算事业单位财务收支审计,继续深化经济责任审计,不断完善相关的内部审计制度和操作规程,做好内审人员后续教

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