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内部审计工作座谈会发言(中国银行)

9月12日,在全国内部审计工作座谈会上,中国银行作大会经验交流发言。“有风险没有及时发现就是失职,发现风险没有及时提示和处置就是渎职”,怎样落实习总书记在全国金融工作会议上提出的责任要求。

明确定位 精准履职 努力提高内部审计工作质效 

近年来,在审计署的指导下,中国银行内部审计工作认真贯彻党的十九大精神、全国金融工作会议精神和中央经济工作会议精神,严格落实中央和国务院关于审计工作的各项要求、《审计署关于内部审计工作的规定》,紧紧围绕中国银行集团中心工作,以防范化解风险为目标,切实履行审计监督职责,努力促进集团合规经营、稳健发展、完善内部治理。

一、中国银行党委高度重视内部审计工作,突出内部审计在公司治理中的作用

中国银行党委高度重视审计工作,安排党委会专题学习中央审计委员会第一次会议精神和习近平总书记讲话要求,听取内部审计工作汇报。强调总行党委要加强对全行审计工作的集中统一领导,坚决贯彻落实党中央、中央审计委员会关于审计工作的各项决策部署要求,总行党委和领导班子要全力支持审计工作,以审促改,推动全行经营管理水平的提升。

中国银行在四大国有银行中率先实施总审计师制度,明确党委对内部审计工作的领导,明确总审计师协助党委、董事会及主要负责人管理内部审计工作。2016年实施内部审计条线在集团内的垂直管理体系,加强中行集团内部审计工作的统筹,优化审计资源配置,要求内部审计人员明确职责、忠于职守、以问题为导向开展审计工作,做到应审必审、凡审必严、严肃问责,并与一线部门、风险内控部门、纪检监察部门一起,在总行党委领导下构建集中统一、全面覆盖、权威高效的全面风险管理第三道防线监督体系。

集团审计条线紧紧围绕总行党委关切、外部监管要求、董事会审计委员会关注领域以及全行中心工作,聚焦对高风险机构、重点业务、关键领域的监督检查,加大对“系统性、趋势性、苗头性和重要性”问题的揭示力度,较好地发挥了审计预警和免疫系统作用。2015年至2017年,共开展审计项目2,858个,覆盖主要商业银行业务条线和综合经营公司业务领域、境内外各层级机构,共发出审计报告等产品4,023份,审计发现问题41,493个,发现部分员工违规事件或行为并移交监

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